Najaarsrapportage 2019

2. Landelijk gebied

2.4 Bevorderen duurzame landbouw

Kw 1

Kw 2

2.4 Bevorderen duurzame landbouw

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
De Samenwerkingsagenda landbouw is volgens planning vastgesteld. Het opstellen van een uitgewerkt programmaplan is om organisatorische redenen vertraagd, waardoor de uitvoering van de samenwerkingsagenda trager op gang komt.

Wat verandert er in de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
In de Samenwerkingsagenda Landbouw wordt beschreven welke initiatieven er voor de verschillende thema’s zijn of moeten worden opgestart. Voor een aantal thema’s gaat het om lopende trajecten. Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Hiervoor is door de betreffende partijen een subsidieverzoek ingediend. Het programmaplan wordt in het derde kwartaal van 2019 opgeleverd.
Tevens is er een tekort op de Uitvoeringskosten voor inzet van POP3-financiering. De prestatieovereenkomst die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt opgesteld voor 2019 e.v. valt fors hoger uit dan in eerdere jaren was voorzien. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat in 2019 alle resterende budgetten beschikbaar zijn gesteld via nieuwe subsidie openstellingen.
Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Het tekort aan middelen voor de Uitvoeringskosten POP3 van maximaal €1 miljoen in 2019 wordt opgevangen binnen het programma Agenda Vitaal Platteland (programma 2) door een verschuiving van middelen.

Bijstellingen

Terugdringen Vrijkomende Agrarische Bebouwing (lasten -/- € 100.000)
Er is in 2019 subsidie verstrekt voor het uitvoeren van kleinschalige experimenten aan een samenwerkingsverband in de regio’s Amersfoort en Foodvalley. De verwachting is dat er verder geen aanvragen komen, waardoor € 100.000 terug kan vloeien naar de reserve Landelijk gebied.

Werkbudget Landbouw (lasten € 21.000)
Bij de begroting 2019 is het werkbudget Landbouw per abuis onder meerjarendoel 2.2 opgenomen in plaats van onder dit meerjarendoel.

Beleidsdoel

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

3.986

648

3.907

-79

Baten

50

Saldo

3.986

598

3.907

-79

Saldo beleidsdoel excl. reserves

3.986

598

3.907

-79

ga terug